正在加载...税务局联系我说21年 22年有受票风险,看下来是销售方没有正常交税,让我们做企业所得税汇算清缴调整,把成本票转出来,那我们增值税要怎么申报呢?21年 22年度的都已经抵扣了#餐饮酒店#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
公司的出纳,这几天发现2022年12月30日的一张发票,是在淘宝上买东西收到的增值税电子普通发票,12月底一直查验不到,问了客服说没上传,然后主管着急做账,就先入账了。后来还是查不到,找了各种途径去联系商家,都联系不上,基本确认这张为假票。但是目前这张发票已经入账,并且主管那边已经结账出了报表。跟主管说了这个事情,主管说没办法,查了一些资料说汇算清缴的时候把费用加回来就行。请问这个一笔业务我该怎么处理?#其他行业#
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现在研发费用计入管理费用了,研发费用这部分在企业汇算清缴时可以加计扣除。如果发现研发费用的折旧不符合加计扣除的政策规定,那么在计算管理费用时需要把这部分研发费用下的折旧剔除嘛?#高新企业#
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成都的小微企业接到税局通知让退2021年预缴的企业所得税(汇算清缴是亏损),金额1000多点,税务说不能留到以后抵税,要么退税要么调账,请问老师,这种情况退税会被查账吗?#商业#
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是企业所得税汇算清缴后,需要补上一年度的税款,请问分录是记:借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税;还是记 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交所得税?(执行小企业会计准则)#商业#
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个体工商户没有做个人所得税汇算清缴会怎么样#个体工商户#
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企业所得税汇算清缴中工资薪酬支出表中,实际发生额是指税后发给员工的工资?。还是如说应发是100万,企业企业所得汇算清缴前已经把这应发的都发放了,那实际发生额就是100万?#出纳#
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